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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4983 Data de lançamento: 30/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 154,54 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037; 40 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753; 149,27 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170 DA SEC. AGRICULTURA. 0,00 1.726,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2019 Valor Empenhado referente a: 154,54 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037; 40 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753; 149,27 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170 DA SEC. AGRICULTURA. 1.726,05
30/08/2019 FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/15298; 1/15058; 1/15179; 1/15225; 1/15045; 1/15095; 1/15167; 1/15247; 1/15310; 1.726,05
09/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 1.726,05
TOTAL 1.726,05 1.726,05 1.726,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.