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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5037 Data de lançamento: 05/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7H SERVICO DESMONTAR E MONTAR SAPATA P/ RECUPERAR SUP. SAPATA, RECUP. SUPORTE DO PARALAMA TRASEIRO(LADO DIREITO), 3 SERVIÇO TORNO, 7H SERVICO CONSERTO SAPATA P/ RECUPERAR SUPORTE ESQUERDO E 2,5H SERVICO LIMP. FILTRO AR E SANGRAR SIST. FREIOS P/RETRO Nº 04. 0,00 943,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2019 Valor Empenhado referente a: 7H SERVICO DESMONTAR E MONTAR SAPATA P/ RECUPERAR SUP. SAPATA, RECUP. SUPORTE DO PARALAMA TRASEIRO(LADO DIREITO), 3 SERVIÇO TORNO, 7H SERVICO CONSERTO SAPATA P/ RECUPERAR SUPORTE ESQUERDO E 2,5H SERVICO LIMP. FILTRO AR E SANGRAR SIST. FREIOS P/RETRO Nº 04. 943,50
06/09/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019387; 943,50
11/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5037/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 943,50
TOTAL 943,50 943,50 943,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.