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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CASSIANO MENTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5093 Data de lançamento: 10/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1.000KG LARANJA PARA SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONVENIO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CHAMADA PUBLICA Nº 02/2019 CONTRATO Nº 096/2019 PROCESSO Nº 60/2019. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2019 Valor Empenhado referente a: 1.000KG LARANJA PARA SUCO, GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONVENIO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CHAMADA PUBLICA Nº 02/2019 CONTRATO Nº 096/2019 PROCESSO Nº 60/2019. 2.000,00
17/09/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/042459; 432,00
23/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5093/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CASSIANO MENTZ - 9600 432,00
11/10/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/042460; 900,00
17/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5093/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CASSIANO MENTZ - 9600 900,00
22/11/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. NO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 197/532571; 668,00
26/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5093/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 CASSIANO MENTZ - 9600 668,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.