Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
520 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN GRAMPO ESPECIAL 3/4 X 102 X 330D, 8UN PORCA UNC 3/4, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
164,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4UN GRAMPO ESPECIAL 3/4 X 102 X 330D, 8UN PORCA UNC 3/4, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
164,40 |
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29/01/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/12591; |
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164,40 |
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05/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 520/2019
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - 465 |
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164,40 |
TOTAL |
164,40 |
164,40 |
164,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.