SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE CHIAPETA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7611.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2019
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE CHIAPETA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7611.
100,00
23/09/2019
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE ADIANTAMENTO Nº 7611
100,00
25/09/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5206/2019
FABIO LUIS FRANCO - 6865
100,00
27/09/2019
REF. ADIANTAMENTO 7611 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11271.
-40,00
27/09/2019
REF. ADIANTAMENTO 7611 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11271.
-40,00
27/09/2019
REF. ADIANTAMENTO 7611 E RELATÓRIO DE DESPESAS 11271.
-40,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.