Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 5234 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | FUNDEB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,80KG GRAXA, 6UN REBITES, 6UN ARRUELA 1/4, 8UN PARAFUSO 12 X 100, 8UN PORCA 12MM, 4UN GRAXEIRA, 1UN PARAFUSO 10 X 80, 1UN PORCA 10MM, 1UN EMENDA 12MM P/ MANGUEIRA DE AR DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 117,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/09/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,80KG GRAXA, 6UN REBITES, 6UN ARRUELA 1/4, 8UN PARAFUSO 12 X 100, 8UN PORCA 12MM, 4UN GRAXEIRA, 1UN PARAFUSO 10 X 80, 1UN PORCA 10MM, 1UN EMENDA 12MM P/ MANGUEIRA DE AR DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 117,00 | ||
27/09/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026137847; | 117,00 | ||
02/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5234/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 117,00 | ||
TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |