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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5234 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,80KG GRAXA, 6UN REBITES, 6UN ARRUELA 1/4, 8UN PARAFUSO 12 X 100, 8UN PORCA 12MM, 4UN GRAXEIRA, 1UN PARAFUSO 10 X 80, 1UN PORCA 10MM, 1UN EMENDA 12MM P/ MANGUEIRA DE AR DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 Valor Empenhado referente a: 0,80KG GRAXA, 6UN REBITES, 6UN ARRUELA 1/4, 8UN PARAFUSO 12 X 100, 8UN PORCA 12MM, 4UN GRAXEIRA, 1UN PARAFUSO 10 X 80, 1UN PORCA 10MM, 1UN EMENDA 12MM P/ MANGUEIRA DE AR DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 117,00
27/09/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026137847; 117,00
02/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5234/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 117,00
TOTAL 117,00 117,00 117,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.