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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5374 Data de lançamento: 26/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO REAPERTAR CINTA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E SUBST. PRAFUSOS ASSOALHO, 2H SERVIÇO ENDIREITAR E SOLDAR RAMPA DO CAMINHÃO, 3,50H SERVIÇO DESMONATAR E MONTAR SAPATA DA PLATAFORMA E RECUPERRAR "OLHAU" COM SOLDA P/ MERCEDES AHI 2386. 0,00 247,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2019 Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO REAPERTAR CINTA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E SUBST. PRAFUSOS ASSOALHO, 2H SERVIÇO ENDIREITAR E SOLDAR RAMPA DO CAMINHÃO, 3,50H SERVIÇO DESMONATAR E MONTAR SAPATA DA PLATAFORMA E RECUPERRAR "OLHAU" COM SOLDA P/ MERCEDES AHI 2386. 247,50
01/10/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019400; 247,50
07/10/2019 Pagamento de Empenho 5374/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 247,50
TOTAL 247,50 247,50 247,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.