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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5460 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 3UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISX 7779, 4UN MONTAGEM PNEU ONIBUS IUC 6285, 4UN CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 Valor Empenhado referente a: 6UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 3UN CONSERTO PNEU ONIBUS ISX 7779, 4UN MONTAGEM PNEU ONIBUS IUC 6285, 4UN CONSERTO PNEU ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 510,00
30/09/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019122; 510,00
04/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2019 ANGELO TISSIANI - ME - 108 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.