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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5545 Data de lançamento: 03/10/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LUVA 25MM, 1UN LUVA 32 MM, 1UN LUVA 40MM, 1UN LUVA 50 MM, 1UN LAJE GROSSA, 2SC CAL 20 KG, 40M2 PISO 32 X 45, 5M2 PISO 50 X 50, 1M3 AREIA MEDIA, 25UN ARGAMASSA COLANTE 20 KG, 4SC CIMENTO, 1PC ESPAÇADOR 4MM, 40M2 PISO 50X50 E 01 CAP SOLD 75MM P/ BALN. O.CRUZ. 0,00 2.480,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN LUVA 25MM, 1UN LUVA 32 MM, 1UN LUVA 40MM, 1UN LUVA 50 MM, 1UN LAJE GROSSA, 2SC CAL 20 KG, 40M2 PISO 32 X 45, 5M2 PISO 50 X 50, 1M3 AREIA MEDIA, 25UN ARGAMASSA COLANTE 20 KG, 4SC CIMENTO, 1PC ESPAÇADOR 4MM, 40M2 PISO 50X50 E 01 CAP SOLD 75MM P/ BALN. O.CRUZ. 2.480,15
22/10/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/026487213; 2.480,15
25/10/2019 Pagamento de Empenho 5545/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.480,15
TOTAL 2.480,15 2.480,15 2.480,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.