| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. |
| Número do empenho: | 5572 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ELEMENTO FILTRO, 1UN FILTRO DE OLEO = KIT REVISÃO, 1UN ELEMENTO FILTRO, 1UN KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN FLUSH ADITIVO, 1UN HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, 1UN LIMPADOR FREIOS, 1UN LIMPA BICO DIESEL, P/ DUCATO IZG 15C52 DA SEC. SAUDE. | 1.252,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN ELEMENTO FILTRO, 1UN FILTRO DE OLEO = KIT REVISÃO, 1UN ELEMENTO FILTRO, 1UN KIT LUBRIFICAÇÃO, 1UN FLUSH ADITIVO, 1UN HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO, 1UN LIMPADOR FREIOS, 1UN LIMPA BICO DIESEL, P/ DUCATO IZG 15C52 DA SEC. SAUDE. | 1.252,23 | ||
| 07/10/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/111534; | 1.252,23 | ||
| 05/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2019 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. - 14819 | 1.252,23 | ||
| TOTAL | 1.252,23 | 1.252,23 | 1.252,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||