Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: A.D. CARDOSO EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5576 |
Data de lançamento: |
07/10/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8UN TALABARTE DE LIRA COPO METAL, 5UN BAQUETA PARA TAROL 5A, 6UN BAQUETA DE LIRA, P/ BANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 8UN TALABARTE DE LIRA COPO METAL, 5UN BAQUETA PARA TAROL 5A, 6UN BAQUETA DE LIRA, P/ BANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
504,00 |
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07/10/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026276475; |
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504,00 |
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09/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2019
A.D. CARDOSO EPP - 167 |
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504,00 |
TOTAL |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.