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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NERI DIOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5580 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN ALMOÇOS, 2UN ALMOÇOS, 2UN REFRIGERANTE 2 LT, 2UN AGUA MINERAL 600ML, ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS EM TRABALHO DE MUTIRÃO PARA COMBATE DE FOCOS DO AEDES AEGYPTI NA AREA CENTRO DO MUNICIPIO NO DIA 08/10/2019. 0,00 196,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 Valor Empenhado referente a: 10UN ALMOÇOS, 2UN ALMOÇOS, 2UN REFRIGERANTE 2 LT, 2UN AGUA MINERAL 600ML, ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS EM TRABALHO DE MUTIRÃO PARA COMBATE DE FOCOS DO AEDES AEGYPTI NA AREA CENTRO DO MUNICIPIO NO DIA 08/10/2019. 196,00
08/10/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/026301141; 196,00
11/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5580/2019 NERI DIOTTI - 4710 196,00
TOTAL 196,00 196,00 196,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.