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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5583 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN LENÇOL COM FRONHAS, P/ USO NAS MACAS NA SALA DE FISIOTERAPIA, ACADEMIA DE SAUDE. 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 Valor Empenhado referente a: 10UN LENÇOL COM FRONHAS, P/ USO NAS MACAS NA SALA DE FISIOTERAPIA, ACADEMIA DE SAUDE. 380,00
10/10/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/026339920; 380,00
14/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2019 AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN - 9117 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.