Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IVO OTO BECKER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5681 |
Data de lançamento: |
16/10/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE, TRANSPORTE E SERRAGEM DE 11,58M3 DE ARVORES UVA JAPONESA NA AREA DA FONTE FRIA. |
0,00 |
4.284,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE, TRANSPORTE E SERRAGEM DE 11,58M3 DE ARVORES UVA JAPONESA NA AREA DA FONTE FRIA. |
4.284,60 |
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16/10/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201910; |
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4.284,00 |
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17/10/2019 |
ESTORNO DESCONTO DE ARREDONDAMENTO CONCEDIDO PELA EMPRESA. |
-0,60 |
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23/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5681/2019
IVO OTO BECKER - ME - 68 |
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4.284,00 |
TOTAL |
4.284,00 |
4.284,00 |
4.284,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.