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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5696 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1KG AÇO, 6UN REBITE, 0,30KG NYLON, 2UN PARAFUSO 8 X 40, 2UN PORCA 8, P/ MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS. 0,00 56,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 Valor Empenhado referente a: 1KG AÇO, 6UN REBITE, 0,30KG NYLON, 2UN PARAFUSO 8 X 40, 2UN PORCA 8, P/ MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS. 56,70
17/10/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026440958; 56,70
23/10/2019 Pagamento de Empenho 5696/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 56,70
TOTAL 56,70 56,70 56,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.