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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6072 Data de lançamento: 06/11/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: RETIRAR E COLOCAR RADIADOR E INTERCOOLER, LAVAR INTERC. E RADIADOR, RETIRAR E COLOCAR MOTOR E CAIXA, TROCAR 02 PINO CENTRO DIANT., ALINHAR EIXO TRAÇÃO, TROCA DE 08 BUCHAS TIRANTE E SOLDAR TIRANTE. VEICULO MERCEDES AHI 2386. SEC. OBRAS. 0,00 2.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2019 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: RETIRAR E COLOCAR RADIADOR E INTERCOOLER, LAVAR INTERC. E RADIADOR, RETIRAR E COLOCAR MOTOR E CAIXA, TROCAR 02 PINO CENTRO DIANT., ALINHAR EIXO TRAÇÃO, TROCA DE 08 BUCHAS TIRANTE E SOLDAR TIRANTE. VEICULO MERCEDES AHI 2386. SEC. OBRAS. 2.280,00
07/11/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201910; 2.280,00
11/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6072/2019 LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 2.280,00
TOTAL 2.280,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.