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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6084 Data de lançamento: 07/11/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,8KG TOMATE, 0,5KG CEBOLA, 6,3KG CARNE BOVINA PALETA, 1,1KG PÃO FRANCES, 0,8KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 1,7KG CARNE SUINA PALETA, ALIMENTAÇÃO OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. 0,00 162,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2019 Valor Empenhado referente a: 0,8KG TOMATE, 0,5KG CEBOLA, 6,3KG CARNE BOVINA PALETA, 1,1KG PÃO FRANCES, 0,8KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 1,7KG CARNE SUINA PALETA, ALIMENTAÇÃO OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. 162,96
07/11/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/10; 162,96
11/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6084/2019 ROSANE KUHNE - ME - 9539 162,96
TOTAL 162,96 162,96 162,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.