Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
Número do empenho: | 6084 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,8KG TOMATE, 0,5KG CEBOLA, 6,3KG CARNE BOVINA PALETA, 1,1KG PÃO FRANCES, 0,8KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 1,7KG CARNE SUINA PALETA, ALIMENTAÇÃO OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. | 0,00 | 162,96 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,8KG TOMATE, 0,5KG CEBOLA, 6,3KG CARNE BOVINA PALETA, 1,1KG PÃO FRANCES, 0,8KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 1,7KG CARNE SUINA PALETA, ALIMENTAÇÃO OPERADORES DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. | 162,96 | ||
07/11/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/10; | 162,96 | ||
11/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6084/2019 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 162,96 | ||
TOTAL | 162,96 | 162,96 | 162,96 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |