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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6130 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, CFE. PLANO DE APLCAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUALP/ SAUDE INDIGENA AEROPORTO-IRAI-RS. 0,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 Valor Empenhado referente a: 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, CFE. PLANO DE APLCAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUALP/ SAUDE INDIGENA AEROPORTO-IRAI-RS. 1.250,00
11/11/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/345; 1.250,00
13/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6130/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.