Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FERNANDO ASSIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6136 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN LAVAGEM VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4UN LAVAGEM VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. |
80,00 |
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27/12/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019110; E/2019113; E/2019117; |
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60,00 |
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30/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6136/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
FERNANDO ASSIS - 13878 |
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60,00 |
30/12/2019 |
ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. |
-20,00 |
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TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.