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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6211 Data de lançamento: 14/11/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN GRAXEIRA, 2UN PARAFUSO 8 X 40, 2UN PORCA, 4UN ARRUELA 8, 0,15KG SOLDA MIG, P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. 0,00 56,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN GRAXEIRA, 2UN PARAFUSO 8 X 40, 2UN PORCA, 4UN ARRUELA 8, 0,15KG SOLDA MIG, P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. 56,70
19/11/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026884823; 56,70
21/11/2019 Pagamento de Empenho 6211/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 56,70
TOTAL 56,70 56,70 56,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.