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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6222 Data de lançamento: 14/11/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DA BATERIA, DESMONTAR, RECUPERAR COM SOLDA E REFORÇO E MONTAR ESTRIVO INTERNO DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2019 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE DA BATERIA, DESMONTAR, RECUPERAR COM SOLDA E REFORÇO E MONTAR ESTRIVO INTERNO DO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 120,00
19/11/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019450; 120,00
21/11/2019 Pagamento de Empenho 6222/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.