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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA MAREA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6308 Data de lançamento: 25/11/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1UN FILTRO DE AR, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 1JG PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, 2UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 1UN SUPORTE DO MOTOR INF., P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. 0,00 1.073,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE ÓLEO, 1UN FILTRO DE AR, 1UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1UN PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 1JG PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, 2UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 1UN SUPORTE DO MOTOR INF., P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. 1.073,00
26/11/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 003/7747; 1.073,00
02/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6308/2019 AUTO MECANICA MAREA LTDA - 14518 1.073,00
TOTAL 1.073,00 1.073,00 1.073,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.