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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6605 Data de lançamento: 05/12/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 35 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE IRAI – RS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2019, CONTRATO Nº 111/2019. 0,00 6.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2019 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE IRAI – RS, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2019, CONTRATO Nº 111/2019. 6.500,00
17/12/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019785; 6.500,00
26/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2019 DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. ME - 13942 6.500,00
TOTAL 6.500,00 6.500,00 6.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.