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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6821 Data de lançamento: 12/12/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5CX GOMA, 20PCT. PIRULITO, 10PCT. PASTILHA DE MASCAR, 3PCT. BOMBOM, 10PCT. PIRULITO GRANDE, 10CX TORRONE, 5FARDO PIPOCA, 4CX. GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM AS CRIANÇAS DAS ESC. MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 772,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2019 Valor Empenhado referente a: 5CX GOMA, 20PCT. PIRULITO, 10PCT. PASTILHA DE MASCAR, 3PCT. BOMBOM, 10PCT. PIRULITO GRANDE, 10CX TORRONE, 5FARDO PIPOCA, 4CX. GUARDA CHUVA DE CHOCOLATE, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM AS CRIANÇAS DAS ESC. MUNIC. ENSINO FUNDAMENTAL. 772,00
12/12/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/027272766; 772,00
17/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6821/2019 EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 772,00
TOTAL 772,00 772,00 772,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.