Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARISTELA MARTIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6824 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO 7º QUINTAL DA IMITAÇÃO/2019, NO DIA 15/12/2019, NO GINASIO DE ESPORTES,CFE. LEI Nº 3.132/2019. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO 7º QUINTAL DA IMITAÇÃO/2019, NO DIA 15/12/2019, NO GINASIO DE ESPORTES,CFE. LEI Nº 3.132/2019. |
1.400,00 |
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18/12/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201928; |
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1.400,00 |
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20/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2019
MARISTELA MARTIN - 14153 |
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1.400,00 |
TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.