Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6839 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10MT. FIO ANTICHAMA 10 MM AUTOFLEXIVEL, 2UN CONTACTORA CWM40 ONA/ONF 25CV, 1UN CONTACTOR TIPO AC 25A, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
847,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: 10MT. FIO ANTICHAMA 10 MM AUTOFLEXIVEL, 2UN CONTACTORA CWM40 ONA/ONF 25CV, 1UN CONTACTOR TIPO AC 25A, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
847,90 |
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19/12/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/027396325; |
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847,90 |
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23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6839/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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847,90 |
TOTAL |
847,90 |
847,90 |
847,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.