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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 707 Data de lançamento: 11/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CONTACTOR SOPRANO 220VCA - 40A, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 198,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2019 Valor Empenhado referente a: 1 CONTACTOR SOPRANO 220VCA - 40A, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 198,06
11/02/2019 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/9196; 198,06
20/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 707/2019 FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 198,06
TOTAL 198,06 198,06 198,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.