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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7120 Data de lançamento: 26/12/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CONSERTO PNEU DO ONIBUS ISU 2354, 2UN TIP TOP VD 06 P/ PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN SOCORRO P/ CONSERTO PNEU DO ONIBUS ISU 2354, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS IVZ 0024, 1UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX7779. SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN CONSERTO PNEU DO ONIBUS ISU 2354, 2UN TIP TOP VD 06 P/ PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN SOCORRO P/ CONSERTO PNEU DO ONIBUS ISU 2354, 1UN CONSERTO PNEU ONIBUS IVZ 0024, 1UN MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX7779. SEC. EDUCAÇÃO. 290,00
26/12/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019136; 290,00
30/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7120/2019 ANGELO TISSIANI - ME - 108 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.