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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7171 Data de lançamento: 30/12/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:(RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE). 3.348,72 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018. 0,00 9.041,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2019 Valor Empenhado referente a:(RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE). 3.348,72 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO LETIVO DE 25/02 a 09/04/2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018. 9.041,57
30/12/2019 (RE- LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974/19 ESTORNADO P/ AJUSTE DESPESAS DO PROGRAMA PEATE). 9.041,57
30/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7171/2019 VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435 9.041,57
TOTAL 9.041,57 9.041,57 9.041,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.