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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 726 Data de lançamento: 12/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA ONDE FOI EFETUADO RESET EM IMPRESSORA QUE NÃO IMPRIMIA E NÃO RECONHECIA TONER DE IMAGEM, COMO TAMBEM EFETUADO O UPGREDE DE FIRMWARE DA IMPRESSORA SANSUNG M3375FD DO CONSELHO TUTELAR. 0,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2019 Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA ONDE FOI EFETUADO RESET EM IMPRESSORA QUE NÃO IMPRIMIA E NÃO RECONHECIA TONER DE IMAGEM, COMO TAMBEM EFETUADO O UPGREDE DE FIRMWARE DA IMPRESSORA SANSUNG M3375FD DO CONSELHO TUTELAR. 170,00
12/02/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/201987; 170,00
22/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.