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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 73 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, p/ predio Creas, Pregão nº 07/2017 3º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 506,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, p/ predio Creas, Pregão nº 07/2017 3º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. 506,25
25/01/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JAN/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/24758; 112,50
04/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2019 - REF. JANEIRO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
27/02/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. FEV/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25664; 112,50
06/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2019 - REF. FEV/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
25/03/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MARÇO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/25769; 112,50
27/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2019 - REF. MARÇO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
25/04/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. ABRIL/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27046; 112,50
02/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2019 - REF. ABRIL/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
28/05/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MAIO/2019 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/27724; 56,25
17/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2019 - REF. MAIO/2019 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 56,25
TOTAL 506,25 506,25 506,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.