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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 789 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN PLACA PROIBIDO CONVERSÃO DIREITA, CHAPA GALVANIZ. ADESIVOS REFLET. E POSTE, 1UN PLACA PROIBIDO CONV. ESQUERDA, CHAPA GALVANIZ. ADESIVOS REFLET. E POSTE, 1UN PLACA SENTIDO OBRIGATORIO, CHAPA GALVANIZADA, ADESIVOS REFLETIVOS E POSTE, P/ RUA PEREIRA FILHO. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN PLACA PROIBIDO CONVERSÃO DIREITA, CHAPA GALVANIZ. ADESIVOS REFLET. E POSTE, 1UN PLACA PROIBIDO CONV. ESQUERDA, CHAPA GALVANIZ. ADESIVOS REFLET. E POSTE, 1UN PLACA SENTIDO OBRIGATORIO, CHAPA GALVANIZADA, ADESIVOS REFLETIVOS E POSTE, P/ RUA PEREIRA FILHO. 800,00
06/03/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 2/895; 800,00
07/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2019 ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA - 13887 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.