| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 840 | Data de lançamento: | 19/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 26UN COLCHÃO BERÇO 60 X 130 X 08 MT. INMETRO P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 2.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 26UN COLCHÃO BERÇO 60 X 130 X 08 MT. INMETRO P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 2.390,00 | ||
| 19/02/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/47827; | 2.390,00 | ||
| 06/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 840/2019 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 2.390,00 | ||
| TOTAL | 2.390,00 | 2.390,00 | 2.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||