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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 872 Data de lançamento: 19/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN BUCHA FEIXE MOLAS DIANTEIRO, 2UN PINO CENTRO FEIXE MOLAS DIANT., 2UN ABRAÇADEIRA FEIXE MOLAS DIANTEIRA, 1 JOGO REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDR., 1UN CRUZETA COLUNA DIREÇÃO, 1UN FILTRO AR INTERNO, 1UN FILTRO DE AR EXTERNO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISU 2354. 0,00 2.899,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2019 Valor Empenhado referente a: 4UN BUCHA FEIXE MOLAS DIANTEIRO, 2UN PINO CENTRO FEIXE MOLAS DIANT., 2UN ABRAÇADEIRA FEIXE MOLAS DIANTEIRA, 1 JOGO REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDR., 1UN CRUZETA COLUNA DIREÇÃO, 1UN FILTRO AR INTERNO, 1UN FILTRO DE AR EXTERNO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISU 2354. 2.899,00
20/02/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/023041940; 2.899,00
25/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2019 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 2.899,00
TOTAL 2.899,00 2.899,00 2.899,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.