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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 879 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10CX. LUVA EXTRA PEQUENA, 2PCT. TOUCA SANFONADA, P/ CONSULTORIO DENTARIO DA UNID. BASICA DE SAUDE. 0,00 249,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 Valor Empenhado referente a: 10CX. LUVA EXTRA PEQUENA, 2PCT. TOUCA SANFONADA, P/ CONSULTORIO DENTARIO DA UNID. BASICA DE SAUDE. 249,00
22/02/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/3014; 249,00
27/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2019 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 249,00
TOTAL 249,00 249,00 249,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.