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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 912 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:1,2KG SOLDA MIG, 0,80MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 4UN CONEXÃO FEMEA 1/2", 2UN PARAFUSO 6 X40, 2UN PORCA 6 TRAVANTE, 4UN GRAXEIRA, 0,3KG AÇO, 0,5KG GRAXA, 0,50LIBRAS OXIGENIO, 2UN PARAFUSO 12 X 50, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. 0,00 590,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 Valor Empenhado referente a:1,2KG SOLDA MIG, 0,80MT. MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 4UN CONEXÃO FEMEA 1/2", 2UN PARAFUSO 6 X40, 2UN PORCA 6 TRAVANTE, 4UN GRAXEIRA, 0,3KG AÇO, 0,5KG GRAXA, 0,50LIBRAS OXIGENIO, 2UN PARAFUSO 12 X 50, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. 590,30
25/02/2019 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/023081776; 590,30
01/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 912/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 590,30
TOTAL 590,30 590,30 590,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.