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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 920 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2PACOTE FOLHA DE OFÍCIO A4, 36UN CANETAS, 15MT. TNT COLORIDO, 2UN TESOURA, 10PACOTE BALÕES, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO INCENTIVO ESTADUAL DA SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO DE IRAI-RS. Finalidade: CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS P/ SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO-IRAI/RS 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 Valor Empenhado referente a: 2PACOTE FOLHA DE OFÍCIO A4, 36UN CANETAS, 15MT. TNT COLORIDO, 2UN TESOURA, 10PACOTE BALÕES, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO INCENTIVO ESTADUAL DA SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO DE IRAI-RS. Finalidade: CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS P/ SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO-IRAI/RS 250,00
27/02/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/023134341; 250,00
06/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2019 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.