Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
952 |
Data de lançamento: |
22/02/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TAXA ANALISE MANUAL, PPCI: 5850/1, REF CARNAVAL/2019, CFE LEI Nº 3.080/2019. |
0,00 |
439,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 TAXA ANALISE MANUAL, PPCI: 5850/1, REF CARNAVAL/2019, CFE LEI Nº 3.080/2019. |
439,55 |
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22/02/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO CFE GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 01170215 |
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439,55 |
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27/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 952/2019
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - 13134 |
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439,55 |
TOTAL |
439,55 |
439,55 |
439,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.