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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CARINE VANESSA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 111 Data de lançamento: 10/01/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Conta de Despesa: 3390.91.99.00.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12 PARCELAS DO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL EM 18 PARCELAS, REF. AS DIFERENÇAS DO PISO SALARIAL DOS AGENTES DE SAUDE. 0,00 5.532,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2020 Valor Empenhado referente a: 12 PARCELAS DO TERMO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL EM 18 PARCELAS, REF. AS DIFERENÇAS DO PISO SALARIAL DOS AGENTES DE SAUDE. 5.532,00
10/01/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL REF. JAN/2020 461,00
28/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. JANEIRO/2020 CARINE VANESSA DA SILVA - 10326 461,00
20/02/2020 ANTONIO VILSON BERNARDI- PREFEITO MUNICIPAL.REF. 02/2020. 461,00
27/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 CARINE VANESSA DA SILVA - 10326 461,00
19/03/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - ACORDO JUD. PARC.09/18. 461,00
26/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. MARÇO/2020 - PARCELA 09 DE18. CARINE VANESSA DA SILVA - 10326 461,00
23/04/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - PARC. 10 DE 18. 461,00
27/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. ABRIL/2020 CARINE VANESSA DA SILVA - 10326 - PARC. 10 DE 18. 461,00
22/05/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - PARC.11 461,00
27/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. MAIO/2020 CARINE VANESSA DA SILVA - 10326 - PARC.11 461,00
23/06/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. PARC. 12 DE 18 461,00
26/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. JUNHO/2020 REF. PARCELA 12 DE 18 CARINE VANESSA DA SILVA - 10326 461,00
23/07/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - PARC. 13 DE 18. 461,00
28/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. JULHO/2020 CARINE VANESSA DA SILVA - 10326 - PARC. 13 DE 18. 461,00
25/08/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - PARC. 14 DE 18. 461,00
27/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. AGOSTO/2020 CARINE VANESSA DA SILVA - 10326- PARC. 14 DE 18. 461,00
23/09/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - PARC. 15 DE 18. 461,00
28/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. SETEMBRO/2020 CARINE VANESSA DA SILVA - 10326 PARC. 15 DE 18. 461,00
22/10/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - PARC. 16 DE 18. 461,00
26/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. OUTUBRO/2020 CARINE VANESSA DA SILVA - 10326 - PARC. 16 DE 18. 461,00
18/11/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - PARC. 17 DE 18. 461,00
23/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 CARINE VANESSA DA SILVA - 10326- PREFEITO MUNICIPAL - PARC. 17 DE 18 461,00
16/12/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - PARC. 18 DE 18. 461,00
21/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 CARINE VANESSA DA SILVA - 10326 - ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - PARC. 18 DE 18. 461,00
TOTAL 5.532,00 5.532,00 5.532,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.