Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1259 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 934,18 LTS DE GASOLINA E 1.510,07 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 857/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
10.648,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2020 |
Valor Empenhado referente a: 934,18 LTS DE GASOLINA E 1.510,07 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 857/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
10.648,47 |
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02/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/16571; 1/16589; 1/16619; 1/16646; 1/16653; 1/16666; 1/16672; 1/16681; 1/16702; 1/16708; 1/16740; 1/16758; 1/16780; 1/16582; 1/16598; 1/16644; 1/16679; 1/16686; 1/16705; 1/16787; 1/16584; 1/16595; 1/16608; 1/16621; 1/16632; 1/16652; 1/16664; 1/16674; 1/16680; 1/16703; 1/16709; 1/16718; 1/16728; 1/16744; 1/16753; 1/16762; 1/16769; 1/16786; 1/16599; 1/16624; 1/16634; 1/16647; 1/16675; 1/16754; 1/16791; 439517; 1/16583; 4/95707; 1/16741; 1/16793; 1/16570; 005/15954; 1/16623; 1/16683; 40/984; 1/16725; 1/16750; |
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10.648,47 |
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05/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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10.648,47 |
TOTAL |
10.648,47 |
10.648,47 |
10.648,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.