Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1412 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TV LED 32" PANASONIC, 1UN DVD MONDIAL D-15 C/USB KARAOKE, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. |
0,00 |
1.110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TV LED 32" PANASONIC, 1UN DVD MONDIAL D-15 C/USB KARAOKE, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. |
1.110,00 |
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10/03/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/54297; 1/54298; |
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1.110,00 |
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25/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1412/2020
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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1.110,00 |
TOTAL |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.