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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: L. T. G. GUIMARAES CONFECÇOES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1416 Data de lançamento: 06/03/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN BONECAS BRINQUEDO, 1UN BALDE PLASTICO BRINQUEDO P/ AREIA, 2UN CARROS BRINQUEDO, 2 KIT PANELINHAS DE BRINQUEDO, 2 KIT BLOCOS BRINQUEDO, 1 KIT ANIMAIS FAZENDINHA BRINQUEDO, P/ E.M.E.I. GOJ VESO EXTENSÃO DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. 0,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2020 Valor Empenhado referente a: 2UN BONECAS BRINQUEDO, 1UN BALDE PLASTICO BRINQUEDO P/ AREIA, 2UN CARROS BRINQUEDO, 2 KIT PANELINHAS DE BRINQUEDO, 2 KIT BLOCOS BRINQUEDO, 1 KIT ANIMAIS FAZENDINHA BRINQUEDO, P/ E.M.E.I. GOJ VESO EXTENSÃO DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. 100,00
10/03/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/28; 100,00
20/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2020 L. T. G. GUIMARAES CONFECÇOES - ME - 14315 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.