Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1480 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN JARRA 3 LTS. C/ TAMPA COR MARRON FENDI, 1 KIT REPARO VALVULA AIR POT, 1UN LAVA TUDO, 1UN GARRAFA TERMICA 1,80 LT. INOX, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
174,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2UN JARRA 3 LTS. C/ TAMPA COR MARRON FENDI, 1 KIT REPARO VALVULA AIR POT, 1UN LAVA TUDO, 1UN GARRAFA TERMICA 1,80 LT. INOX, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
174,20 |
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19/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/28579889; MARLISA GUERRA - SEC EDUCAÇÃO |
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174,20 |
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25/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1480/2020
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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174,20 |
TOTAL |
174,20 |
174,20 |
174,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.