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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1948 Data de lançamento: 01/04/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 630,69 LTS DIESEL, 1.177,14 LTS DIESEL S10 E 413,17 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1311/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS. 0,00 8.794,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2020 Valor Empenhado referente a: 630,69 LTS DIESEL, 1.177,14 LTS DIESEL S10 E 413,17 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1311/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS. 8.794,07
01/04/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/16954; 1/16823; 1/17042; 1/16953; 1/16827; 1/16881; 1/16995; 1/17023; 1/16840; 1/16915; 1/16994; 1/16905; 1/16889; 1/17049; 1/16929; 1/16812; 1/16882; 1/16983; 1/17046; 1/16946; 1/16813; 1/16906; 1/16921; 1/16944; 8.794,07
09/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2020 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 8.794,07
TOTAL 8.794,07 8.794,07 8.794,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.