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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2126 Data de lançamento: 17/04/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1444/2020, PARA ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS PERFURAÇÃO POÇO GRANDE ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA DOROTEIA, CFE. LEI Nº 3.126/2019. 0,00 113,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2020 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1444/2020, PARA ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS PERFURAÇÃO POÇO GRANDE ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SANTA DOROTEIA, CFE. LEI Nº 3.126/2019. 113,80
22/04/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/23; 113,80
27/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2020 ROSANE KUHNE - ME - 9539 113,80
TOTAL 113,80 113,80 113,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.