Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2179 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN BUCHA DE MOLA TRASEIRA, 1UN MOLA MESTRE TRANSEIRO, 1UN PORCA ROSCA FINA 12MM, 4UN PORCA DUPLA 3/4, 2UN GRAMPO DE MOLA TRASEIRO, 1UN PINO DE CENTRO 12 X 6, P/ MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
1.454,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2UN BUCHA DE MOLA TRASEIRA, 1UN MOLA MESTRE TRANSEIRO, 1UN PORCA ROSCA FINA 12MM, 4UN PORCA DUPLA 3/4, 2UN GRAMPO DE MOLA TRASEIRO, 1UN PINO DE CENTRO 12 X 6, P/ MERCEDES IZO 1H25 DA SEC. OBRAS. |
1.454,90 |
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24/04/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/2308; |
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1.454,90 |
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07/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2020
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
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1.454,90 |
TOTAL |
1.454,90 |
1.454,90 |
1.454,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.