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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RAMÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2211 Data de lançamento: 24/04/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN CINTAS 300MM, 20UN PARAFUSO16 X 350, MATERIAL P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA NOVA. 0,00 889,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2020 Valor Empenhado referente a: 10UN CINTAS 300MM, 20UN PARAFUSO16 X 350, MATERIAL P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA NOVA. 889,00
15/05/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/029265526; 889,00
19/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2211/2020 RAMÃO PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI - 14864 889,00
TOTAL 889,00 889,00 889,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.