Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2438 |
Data de lançamento: |
04/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1.114,72 LTS DE GASOLINA E 964,52 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1602/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
8.235,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1.114,72 LTS DE GASOLINA E 964,52 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1602/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
8.235,62 |
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04/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 005/6102; 1/17074; 1/17069; 1/17126; 1/17151; 1/17179; 1/17228; 1/17241; 1/566650; 1/17080; 1/17098; 1/17108; 1/17064; 1/17130; 1/17197; 1/17156; 1/17252; 1/17226; 1/17233; 1/17078; 1/17071; 1/17092; 1/17109; 1/17140; 1/17129; 1/17195; 1/17150; 1/17176; 1/17164; 1/17246; 1/17259; 1/17210; 1/17238; 1/17116; 1/17076; 1/17094; 1/17114; 1/17260; 1/17234; 1/17240; 1/17079; 1/17200; 1/17153; 1/17214; 1/17245; 1/17090; 1/17097; 1/17207; 1/17148; 1/17180; 1/17161; 1/17162; 1/17163; 1/17159; 1/17216; |
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8.235,62 |
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08/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2438/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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8.235,62 |
TOTAL |
8.235,62 |
8.235,62 |
8.235,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.