Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
06/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN UNIÃO PEAD 25 MM, P/ REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES, DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA. |
0,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2020 |
Valor Empenhado referente a: 4UN UNIÃO PEAD 25 MM, P/ REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES, DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA. |
64,00 |
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08/05/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/12504; |
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64,00 |
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14/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2020
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 |
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64,00 |
TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.