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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2504 Data de lançamento: 06/05/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 23KG FERRO CHATO 1 X 3/16 E CANTONEIRA 1/ 1/2 X 1/8, TAMANHO 76 X 80 P/ BOCA DE LOBO P/ RUA DUQUE DE CAXIAS E 52KG FERRO CHATO 1 X 3/16 E CANTONEIRA 1/ 1/2 X 1/8, TAMANHO 51 X 75 P/ BOCA DE LOBO NA RUA DUQUE DE CAXIAS. 0,00 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2020 Valor Empenhado referente a: 23KG FERRO CHATO 1 X 3/16 E CANTONEIRA 1/ 1/2 X 1/8, TAMANHO 76 X 80 P/ BOCA DE LOBO P/ RUA DUQUE DE CAXIAS E 52KG FERRO CHATO 1 X 3/16 E CANTONEIRA 1/ 1/2 X 1/8, TAMANHO 51 X 75 P/ BOCA DE LOBO NA RUA DUQUE DE CAXIAS. 975,00
08/05/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/366; 975,00
14/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2504/2020 METALURGICA IRAI LTDA - 5167 975,00
TOTAL 975,00 975,00 975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.